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2018-11-14
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索 引 号 008798790/2018-00189 主题分类 财政预(决)算
发布机构 市财政局 发文日期 2018-03-14 16:24:08
名  称 阆中市七里街道办事处2018年度部门预算信息公开
文  号 主 题 词

阆中市七里街道办事处2018年度部门预算信息公开

来源:阆中市七里街道办事处     发布日期:2018-03-14     点击数:171

一、主要职能及主要工作

七里街道办事处是阆中市人民政府的派出机关,,行使市人民政府赋予的职权。基本职能是:

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市委市府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

(十三)承办市委市府政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的部门为本级单位,其机构设置情况为:行政人员30人,农业服务中心6人,劳动保障和就业中心2人,民政救助中心2人,共计40人。

三、收支预算总体情况

2018年收入预算935.76万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;本年一般公共预算拨款收入935.76万元,占预算收入的100%。

2018年支出预算935.76万元,其中:基本支出935.76万元,占预算收入的100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

2018年度财财政拨款收支预算总计935.76万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加172.76万元,增长22%。主要原因是增加工资。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出935.76万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加172.76万元,增长22%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出935.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出491.17万元,占52%;社会保障和就业支出100.01万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出28.52万元,占3%;农林水支出285.8万元,占30%,住房保障支出30.26万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务491.17万元,主要用于在职人员工资及商品和服务支出等。

2.社会保障和就业100.01万元,主要用于民政优抚对象及五保户经费。

3.医疗卫生与计划生育28.52,主要用于行政事业人员医疗保险。

4、农林水支出285.8万,主要用于村居干部工资及村级组织活动运行经费。

4.住房保障30.26万元,主要用于在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出935.76万元,其中:

人员经费742.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险繳费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费193.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拔款支出预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为7万元。

(二)“三公”经费财政拔款支出预算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2018年因无公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有公务用车,无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2018年公务接待费7万元。计划用于开展工作来人来客接待开支。2018年公务接待费较2017年无增减变化。主要原因是要厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,本机关运行经费支出186.31万元,比2017年减少9.1万元,减少5%。

(二)政府采购支出清况

2018年度,政府采购预算总额0万元,本部门2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

裁至2017年12月31日,本部门占有使用的固有产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:指行政单位工资及运行支出

3.社会保障和就业支出,主要指民政优抚及五保户支出

4、医疗卫生与计划生育支出,主要指行政事业医疗保险

5、农林水支出,主要指村居干部工资及村级组织活动运行经费

6、住房保障支出,主要指行政事业人员住房公积金支出

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用、房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1.部门预算收支总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表4一般公共预算基本支出预算表

表5.一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年3月9日