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11511181008798790H/2019-00048
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发布机构
阆中市财政局
成文日期
2019-05-01

阆中市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(书面)

时间:2019-05-01 | 来源:市财政局

阆中市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(书面)

(2019年4月19日在市第十七届人民代表大会第四次会议上)

阆中市财政局局长  宋云峰

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告阆中市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,我们认真贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调, 以加强财政收支管理为基础,以防范财政风险为重点,以提高预算绩效为目标,坚定不移贯彻新发展理念,深入实施项目推动计划,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,财政运行总体平稳,有力促进了全市经济和社会各项事业的发展。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。全年地方一般公共预算收入完成117,312万元,占年初预算的102.1%,较上年增收11,936万元,同比增长11.33%。地方一般公共预算收入117,312万元,加:上级补助收入365,332万元、地方政府债务转贷收入214,335万元、调入预算稳定调节基金3,811万元、从国有资本经营预算调入725万元、上年结转6,359万元、接受其他地区援助收入3,000万元,收入总计710,874万元。全年一般公共预算支出481,899万元,占年初预算的200.79%,加上上解上级支出23,262万元、地方政府一般债务还本支出202,386万元、补充预算稳定调节基金3,244万元、结转下年支出83万元,全市支出总计710,874万元。

市本级一般公共预算收入117,312万元,加上上级补助收入294,181万元、地方政府债务转贷收入214,335万元、调入预算稳定调节基金3,811万元、从国有资本经营预算调入725万元、上年结转6,359万元、接受其他地区援助收入3,000万元,收入总计639,723万元。市本级一般公共预算支出410,748万元,加上上解上级支出23,262万元、地方政府一般债务还本支出202,386万元、补充预算稳定调节基金3,244万元、结转下年支出83万元,支出总计639,723万元。

2.政府性基金预算执行情况。全年政府性基金收入完成173,618万元,占年初预算的280.03%,加上上级补助收入8,718万元、政府专项债务转贷收入72,785万元,政府性基金收入总计255,121万元。全年政府性基金支出195,546万元,占年初预算的375.98 %,加上政府专项债务还本支出59,575万元,政府性基金支出总计255,121万元。

3.国有资本经营预算。全年国有资本经营收入725万元,根据年初预算,全部调入一般公共预算统筹安排支出。

4.社会保险基金预算执行情况。全年社会保险基金收入26,208万元,为预算的125%。全年社会保险基金支出19,164万元,完成预算的125.73 %。本年收支品迭结余7,044万元,年末滚存结余36,164万元。

(二)政府性债务情况

全市政府性债务余额为101.28亿元,其中:政府负有偿还责任的债务101.28亿元(一般债务66.36亿元,专项债务34.92亿元),在市人大常委会批准的债务限额内;政府负有救助责任的债务1.27亿元。一般债务率113.3%,专项债务率76.4%,综合债务率为68.36%,债务风险总体可控。

(三)财政主要工作

2018年,市政府认真落实市人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见,密切与人大代表和政协委员的沟通联系。认真办理人大代表建议和政协委员提案,反馈满意率达100%。积极参加市人大常委会组织对部分乡镇、市级部门预算安排等方面的调研工作,对反映的问题结合我市实际及时进行了改进。一年来,围绕年初既定预算目标任务,主要开展了以下工作:

1.齐抓共管聚财力。在保持财政收入平稳增长的同时,加大对上争资力度,不断提升财政保障水平。一是密切关注宏观经济形势,充分考虑供给侧结构性改革等因素,定期召开财税收入分析会,据实确定收入计划,及时将收入任务分解下达征收部门,形成了由市政府主导,市财政局、国税局、地税局、国土局及非税中心协同作战的收入征管格局,齐心协力抓好收入工作。二是依托综合治税平台,全面摸排掌握税源信息,加强重点税源企业和重点行业税收比对分析,跟踪监测重点行业、重点企业,大力推进重点项目税收征管,确保收入及时足额入库。三是全面加强过程管理,提高监管水平,加大税收稽查,堵塞漏洞,清缴企业历年欠税,全年清欠入库税收7,000万元,并对执收单位以前年度应缴未缴的非税收入开展专项清理,清缴入库非税收入8,200万元,确保颗粒归仓,全年有效财力增加1亿元以上。四是准确把握中、省及南充投资重点和发展方向,主动衔接,积极协调,全年争取上级各类补助资金36.53亿元、债券资金29.73亿元,为全市经济社会协调发展提供了财力保障。

2.殚精竭虑防风险。严格实行政府债务限额管理和预算管理,不断完善债务风险预警机制,规范政府举债融资行为,切实防范财政运行风险,确保了全年财政平稳运行。一是严格执行债务管理相关法律法规和规章制度,强化主体责任,制定了《防范化解政府性债务风险实施方案》《政府性债务风险应急处置预案》等一系列措施和办法,切实规范了政府性债务管理,全年一般偿债率34.1%,专项偿债率26.5%,化解成效明显,得到省财政厅通报表扬。二是全年争取置换债券资金17.22亿元、借新还旧债券资金8.99亿元。三是对全市2017年底系统内存量债务再次进行了清理核实,核减政府债务3.69亿元,核减率3.51%;并及时对各种隐性债务进行了清理,全面掌握全市债务真实情况,为防范地方隐性债务风险提供了决策依据。四是规范3P项目管理,目前已促成古城水环境综合治理、国道212线苍溪回水至阆中双龙一级公路等3个PPP项目全部纳入了国家项目库并相继启动。

3.多措并举促发展。继续加大了财政政策实施力度,有序推动供给侧结构性改革,支持经济结构转型。一是支持创新发展,设立工业发展基金3,000万元,全年投入企业发展资金783万元,深入开展转型升级、传统生产工艺技术改造和农产品深加工,支持培育发展“名特优新”企业,大力发展实体经济;加快房地产去库存,兑现财政补助购房461套,发放补贴资金738万元,促进房地场市场稳定健康发展;积极推进农业政策性融资担保体系建设,完善担保评审决策机制,强化风险防控,在保客户达8,911户,在保余额14,686万元,缓解了中小微企业融资难题,推动了全市农业产业化发展。二是支持协调发展,安排扩权强镇示范镇建设资金1,000万元,扎实推动示范镇公益事业发展;统筹资金12,051万元,支持水利薄弱环节治理,农业基础设施得以再巩固;安排资金1,586万元,推进农村垃圾、污水和厕所专项整治,大力改善农村人居环境。三是支持绿色发展,全年投入水环境综合治理、阆中水城等项目建设资金63,519 万元;安排资金4,908万元,用于城乡污水和垃圾处理及五马垃圾填埋场建设;拨付资金1,542万元,用于砖厂关停补偿、养殖场关停整治和大气污染综合防治,深入推进了全域环境综合整治。四是支持开放发展,统筹安排资金 13,200万元,用于嘉陵江文化旅游职业学院项目建设;投入资金1,356万元,加大企业招商引资力度,吸引规模大、能耗低、效益高的企业和项目落户阆中。五是支持共享发展,推动政策性农业保险健康发展,全年累计发放农业保险保费1,751万元;全面落实惠农政策,通过“一卡通”发放各类惠农补贴资金7,121 万元;发放小额担保贷款贴息209万元、财金互动奖补资金106万元;投入村级活动阵地建设资金164万元,确保了村级组织正常运转。

4.不忘初心惠民生。始终把保障和改善民生作为财政支出的优先方向,优化调整财政支出结构,持续加大民生方面的投入力度,全年累计支出10.23亿元,全面保障了扶贫、教育、社保、就业、医疗卫生、节能环保等各项重点支出需求,其中,十项民生工程投入7.62亿元,二十件民生实事投入2.61亿元,教育助学投入6,423万元,就业创业投入3,442万元,精准扶贫投入86,618万元;特别注重了社会保障能力提升建设,保障性安居工程投入17,645万元,城乡居民基本医疗保险财政补助本级配套3,246万元,发放城乡居民养老金19,164万元,补助企业养老金缺口1,993万元,发放城乡低保、贫困残疾人生活救助、五保供养等各项社会救助金16,905万元。从支出结构来看,全市民生得到更大程度的改善,产业发展和基础设施建设得到有力保障,我市民生资金保障及监管工作得到了省财政厅及省政府的充分肯定。

5.锐意进取推改革。坚持稳中求进、改革创新,积极履行财政职能,全面深化财政改革。一是推进预算管理改革,加大政府预算统筹力度,统筹国有资本经营预算调入一般公共预算力度;扎实推进预决算公开,除涉密部门外,所有使用财政资金的市级141个预算部门及时公开部门预决算和“三公”经费预决算;完善支出管理,压缩一般性支出,修订完善了《阆中市财政资金审批管理办法》《关于印发财政预算编审工作规程的通知》《关于进一步加强财政资金审批拨付流程的通知》和《关于明确核实支出事项流程的通知》。二是推进税收制度改革,全面落实减税降费政策,扩大享受企业所得税优惠小型微利企业范围等政策,全市政策性减免税费预计达2.1亿元;配合推进了增值税、环境保护税征管。

6.锲而不舍抓规范。认真执行《预算法》《财政管理约法十章》等法律法规和规章制度,以严肃财经纪律、服务财政改革、促进财政管理、提高资金使用效益为突破口和着力点,切实加大外部监督和内部控制力度。一是开展了专项整治,实施惠民惠农“一卡通”、财政扶贫资金、“小金库”检查,在单位自查自纠的基础上,重点对40个单位进行专项检查和整改;全面开展财政及部门往来款清理,解决了部分单位往来款项长期挂账、核算不规范等问题。二是严控支出管理,强力推行使用公务卡,印发了《关于进一步推进公务卡强制结算的通知》,推行办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费四项公务卡结算,增加支出透明度;严格遵守中央八项规定和省市相关规定,严控“三公”经费等一般性支出。三是从项目概算、预算、结算、决算等环节加强了财政投资评审,全年完成送审预(结)算项目1,391个,送审金额17.90亿,审定金额15.61亿,审减金额2.29亿,综合审减率12.79%;进一步优化了政府采购环境,严格执行“无预算、无采购”制度,努力营造公开、公平、公正、和谐的采购环境,全年审批报送采购项目586项,批复采购预算40,653万元,实际采购金额39,320万元,节约资金1,333万元,资金节约率3.28%,提高了财政资金使用效益;有序加强了国有资产监督管理,对清理出的闲置国有资产进行统一整合,采取出租、出售、抵押融资等方式,有效盘活了国有闲置资产,全年国有资产收益实现10,477万元。持续推进了非税收入科学化、精细化、规范化管理水平,全年一般非税收入完成2.4亿元,土地出让收入完成17亿元。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我市财政工作还存在一些困难和问题:传统支柱产业和重点企业支撑作用不足,新兴产业尚未形成新的增长点;财政收入保持持续增长的难度进一步加大,收入质量有待提高;税费改革带来可用财力减少与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出,财政支持发展压力较大,保障能力较弱,财政风险一触即发;财政支出绩效有待提升,财政改革需进一步深化等。对于这些问题,我们将在今后的工作中高度重视,认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

由于我市正在进行机构改革工作,各预算单位“三定方案”尚未确定,暂无法按改革后的机构编制部门预算草案。本次提交会议的仍为机构改革前的部门预算草案。待“三定方案”公布后再做预算调整,并按规定程序送审。

(一)财政工作指导思想

2019年,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,全面贯彻落实党的十九大精神,强化以人民为中心的理财理念,牢固树立过“紧日子”思想,按照市委总体部署,围绕深化供给侧结构性改革,深入推进财税体制改革,全面实施预算绩效管理,大力支持实体经济发展,不断构建现代经济体系;大力支持乡村振兴战略,打赢脱贫攻坚战;大力支持基本公共服务和基础设施建设,不断改善民生;大力支持生态环保,不断改善人居环境,坚持“稳中求进”的主基调,全力防范财政风险,促进全市经济持续健康发展、社会和谐稳定。

(二)一般公共预算草案

2019年,我市地方一般公共预算收入预计完成127,300万元,同比增长8.5%,加上税收返还收入15,050万元、一般性转移支付补助164,323万元、专项转移支付补助5,086万元、从国有资本经营预算调入资金1,089万元、从政府性基金预算收入调入资金60,000万元、动用预算稳定调节基金3,000万元后,一般公共预算总收入为375,848万元,同比增加112,855万元,增长42.91%。按照收支平衡原则,2019年,我市一般公共预算总支出为375,848万元,同比增长42.91%。

1.市本级一般公共预算草案。全市一般公共预算总收入375,848万元,减去乡镇(街道)补助收入50,790万元后,市本级一般公共预算收入为325,058万元。按照收支平衡原则,一般公共预算支出为325,058万元,减去上解支出24,828万元、债务还本支出5,892万元后剩余294,338万元,主要用于安排以下各项支出:

(1)教育事业支出79,738万元,其中:学前教育经费1295万元,减免孤儿、残疾儿童和家庭经济困难在园幼儿保教费,免除建档立卡贫困家庭在园幼儿保教费,进一步缓解入园难、入园贵问题。安排义务教育经费46,378万元,继续巩固义务教育“三免一补”城乡全覆盖成果,推动城乡义务教育一体化发展。安排高中教育经费15,408万元,支持普通高中教育持续健康发展;安排职业教育经费5,254万元,继续实施中等职业教育免学费政策,在落实中职助学金的基础上,再给予建档立卡贫困家庭中职学生一定的生活补助,支持中职学校改善办学条件,提高办学水平。安排教育扶贫基金200万元等。

(2)社会保障和就业支出65,714万元,其中:安排机关事业单位、城乡居民社会养老保险补助资金28,734万元;优抚对象和困难群众救助补助资金26,251万元,残疾人重度残疾人护理和困难残疾人及扶贫对象生活补助费用645万元;失独子女、重度残疾人社会养老保险及伤残死亡抚恤金800万元;企业军转干补助和残疾军人护理费200万元;敬老院运行经费94万元等。

(3)卫生健康支出13,667万元,其中:安排医疗保险补助资金6,383万元;计划生育奖励扶助资金1,200万元;代缴特殊人群、贫困人口医疗费300万元;居民医保本级配套资金3,200万元;卫生扶贫基金300万元等。

(4)节能环保支出1, 382万元,其中:自动监测站运行经费150万元,污染源普查经费30万元,环境保护网格化执法监管经费182万元等。

(5)农林水支出34,998万元,其中:安排扶贫支出19,086万元(含精准扶贫本级配套资金14,000万元),动物防疫经费332万元,农村综合改革试点补助1,522万元等。

(6)文化旅游体育与传媒支出9,106万元,其中:安排旅游发展资金4,730万元,主要用于旅游宣传和航线补贴;体育场馆运行及配套资金120万元。

(7)社会管理支出86,733万元,主要用于各部门行政运行、维护公共安全、促进社会稳定、增强政法经费和法制建设经费保障等。

(8)预备费3,000万元,主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及难以预见的其他应急支出等。

2.对乡镇(街道)补助支出50,790万元,主要用于:

(1)乡镇(街道)党政机关及所辖事业单位、市级主管部门管理的乡镇(街道)事业单位的人员和大学生村官的工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、农村工作补贴等27,751万元。

(2)村社干部报酬、村社公用经费、村公共运行维护费补助资金7,460万元。

(3)乡镇(街道)党政机关运行、事业运行、人大工作、垃圾处理运行费、安全维稳及乡镇群团、关工委、老体协等综合性补助资金4,105万元。

(4)五保户生活补助2,386万元。

(5)基层医疗卫生机构财政本级补助资金9,088万元。

各乡镇(街道)根据市补助收入和本级组织的其它收入,按照收支平衡的原则,编列乡镇(街道)财政预算草案,经同级人代会审查批准后报市财政局汇总。

(三)政府性基金预算草案

2019年,我市政府性基金预算收入为202,000万元,调入一般公共预算支出60,000万元,基金预算支出142,000万元,主要用于工业发展资金、项目前期经费、防范债务风险化解资金、消化以前年度支出挂账、被征地农民养老保险缴费补贴、支农资金、企业职工基本养老保险基金缺口补助和安排重点项目支出。

(四)国有资本经营预算草案

2019年,我市国有资本经营预算收入为1,089万元,其中:阆中天然气总公司324万元、四川阆中国家粮食储备库10万元、四川阆中东风路省粮食储备库5万元、阆中市供排水总公司120万元、阆中市文旅公司80万、阆中市城市建设经营投资有限公司500万元、阆中市村镇供排水公司50万元。2019年预算支出为1,089万元,全额调入一般公共预算。

(五)社保基金预算草案

2019年,我市城乡居民基本养老保险基金收入预算数为27,684万元,基金支出预算数为20,764万元,本年结余6,920万元,累计结余42,949万元。

三、实现预算目标的主要举措

(一)进一步规范财政收支管理,保持财政稳健运行。继续加大增收力度,严格支出管理,切实保障重点支出需要。一是狠抓财政收入征管,进一步完善收入分析预测联席会议制度,突出收入预期管理,巩固完善综合治税机制;继续加大税收稽查力度,防止新增欠税,确保财政收入应收尽收;全年地方一般公共预算收入预计完成127,300万元,同比增长8.5%。二是加强财政支出管理,依法及时批复部门预算,加快预算指标分解下达,加快支出预算执行进度;积极调整和优化财政支出结构,加强重点项目支出保障;大力压减一般性支出,确保财政资金集中用于三农、生态、脱贫攻坚、民生工程等重点领域。三是继续盘活存量资金,全面清理财政专户和预算单位实有资金账户存量资金,加大对结转结余资金的统筹力度,切实把财政存量资金盘活、用好。四是强化预算绩效管理,加强事前绩效评估、事中监督监管,加大重大专项资金等重点支出绩效评价;严格实行预算安排与预算支出进度、绩效评价结果挂钩机制,强化绩效评价结果运用。

(二)坚定贯彻新发展理念,推动财政高质量发展。坚持经济发展质量第一、效益优先的指导思想,主动适应经济发展由中高速增长转向高质量发展的要求。一是要坚持以市场化为投资取向,让市场决定投资的方向和重点,把好钢用在刀刃上;二是要加大实体经济和技术升级更新的支持力度,促进实体经济快速发展,为社会创造更多的创业和就业机会,共建美好生活。三是推进农业供给侧结构性改革,发展特色农业,推动乡村振兴;加强农村基础设施建设,不断改善农村生产生活条件;整合美丽乡村建设各项资金,大力推进美丽乡村建设;认真落实惠农补贴政策,确保惠农政策落到实处;不断深化农村集体产权制度改革,壮大集体经济。

(三)持续保障和改善民生,让改革成果普惠人民。我们要不断增进民生福祉,提升人民群众获得感和幸福感。一是要支持教育优先发展,进一步完善城乡义务教育和普通高中教育经费保障机制,健全家庭经济困难学生资助制度,促进义务教育均衡发展和城乡基本公共教育服务均等化。二是大力支持创业和创新,开展职业技能培训,鼓励创业带动就业;支持高校毕业生、农民工和失业人员等群体多渠道就业创业。三是推动社保体系建设,全面落实城乡居民基本养老保险制度,完善社会救助制度;深化机关事业单位养老保险制度改革,合理提高退休人员养老金标准;支持棚户区改造和农村危房改造,有效解决特殊困难群体住房问题。四是坚持精准扶贫、精准脱贫,持续加大财政扶贫支出力度,做到脱真贫、真脱贫,坚决打赢脱贫攻坚战。五是落实城乡居民基本医疗保险财政补助标准,加大对城乡居民大病保险的支持力度。六是统筹安排生态环保资金,继续加强大气污染防治,扎实推进嘉陵江流域生态补偿机制,促进污水达标排放,保护绿水青山。

(四)着力完善财政体制机制,全面提升管理水平。全面贯彻财政各项改革政策,立足市情,集聚力量规范财政管理。一是要不断完善预算管理和控制方式,健全中期财政规划和部门三年滚动预算编制;规范资金使用管理,提升资金使用绩效。二是要推动国库业务管理创新,全面推行国库集中支付电子化管理;进一步完善用款计划申报拨付流程,对预算单位零余额账户资金实行动态监控,强化现金支出管理;要扩大公务卡使用范围,全面推进乡镇(街道)实施公务卡结算,切实提高公务卡使用效率。四是要进一步加强财政监督检查,加强财政内控制度建设,扎紧制度“笼子”,严肃执纪问责,强化结果运用。五是要建立人大预算联网监督机制,推行多层面、全过程的预算执行监督方式,初步建立人大与财政、税务部门的网络联接,实现在线监督。六是尽快建立纳税信息共享平台,通过大数据联网措施,全面堵塞征管漏洞。

(五)落实十九大精神,健全预算绩效管理。一是全面贯彻落实十九大关于实施绩效管理的决策部署,增强预算编制的科学性、合理性和规范性,强化支出责任,提高财政资金使用效益,加快构建以绩效目标为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障的全过程预算绩效管理体系。二是强化预算绩效目标管理,使绩效目标成为预算编制的前置条件,嵌入预算管理的全过程;加强绩效评价结果应用,推动评价结果与预算安排相结合。三是建立市级重点项目财政可承受能力评估制度和重大项目责任人绩效终身责任追究办法,不断完善预算绩效管理措施和办法。四是从2019年开始,所有纳入预算安排的项目都要编报部门预算项目支出绩效目标和专项预算项目支出绩效目标,并同时编制部门预算整体支出绩效目标。绩效目标和预算编制要按照“四同步”即编制、审核、批复、公开的原则进行。

(六)努力争取资金,防范财政风险。一是及时把握改革动向,围绕十九大提出的“加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系”的论断做好筹资文章。二是围绕乡村振兴、脱贫攻坚、基础设施建设等相关政策,充分结合我市实情包装项目,依法合规与金融机构合作,多渠道争取各方资金支持。三是在融资难度和债务风险同步增大的情况下,要妥善处理好融资和风险之间的关系,避免成为债务重整县市。四是强化政府债务预算管理和限额管理,在批准的债务限额内举借和偿还债务;加快融资平台公司市场化转型,探索发行公司债券;稳妥推进政府购买服务,推广PPP模式,有效防范债务风险。五是坚持收支平衡基本原则,统筹当前和长远利益,确保财政持续健康运行,建设可持续财政。

各位代表!2019年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将在市委坚强领导和市人大的法律监督下,不忘初心,砥砺奋进,加强学习和调查研究,克服困难和压力,增强忧患意识,未雨绸缪,充分发挥财政职能作用,为争创南充经济副中心和创建世界古城旅游目的地作出积极贡献!

附件

1. 2018年阆中市地方一般公共预算收入执行情况表

2. 2018年阆中市一般公共预算支出执行情况表

3. 2018年阆中市一般公共预算收支执行情况平衡表

4. 2018年阆中市市本级一般公共预算收入执行情况表

5. 2018年阆中市市本级一般公共预算支出执行情况表

6. 2018年阆中市市本级一般公共预算收支执行情况平衡表

7. 2018年省对阆中市税收返还和转移支付补助执行情况表

8. 2018年阆中市地方政府一般债务余额情况表

9. 2018年阆中市政府性基金收入执行情况表

10. 2018年阆中市政府性基金支出执行情况表

11. 2018年阆中市政府性基金收支执行情况平衡表

12. 2018年阆中市市本级政府性基金收入执行情况表

13. 2018年阆中市市本级政府性基金支出执行情况表

14. 2018年阆中市市本级政府性基金收支执行情况平衡表

15. 2018年中央、省对阆中市政府性基金转移支付补助执行情况表

16. 2018年阆中市地方政府专项债务余额情况表

17. 2018年阆中市国有资本经营预算收入执行情况表

18. 2018年阆中市国有资本经营预算支出执行情况表

19. 2018年度阆中市社会保险基金预算收支及结余情况表

20. 2019年阆中市地方一般公共预算收入预算(草案)表

21. 2019年阆中市一般公共预算支出预算(草案)表

22. 2019年阆中市一般公共预算收支预算平衡(草案)表

23. 2019年阆中市市本级一般公共预算收入预算(草案)表

24. 2019年阆中市市本级一般公共预算支出预算(草案)表

25. 2019年阆中市市本级一般公共预算支出预算(草案)明细表

26.2019年阆中市市本级一般公共预算收支预算平衡(草案)表

27. 2019年中央、省对阆中市税收返还和转移支付补助预算(草案)表

28. 2019年阆中市对下税收返还和转移支付补助预算(草案)表

29.2019年阆中市市本级一般公共预算经济分类科目支出预算(草案)表

30. 2019年阆中市预算内基本建设支出预算(草案)表

31. 2019年阆中市政府性基金收入预算(草案)表

32. 2019年阆中市政府性基金支出预算(草案)表

33. 2019年阆中市政府性基金收支预算平衡(草案)表

34. 2019年阆中市市本级政府性基金收入预算(草案)表

35. 2019年阆中市市本级政府性基金支出预算(草案)表

36. 2019年阆中市市本级政府性基金收支预算平衡(草案)表

37. 2019年中央、省对阆中市政府性基金转移支付补助预算(草案)表

38. 2019年阆中市对下政府性基金转移支付补助预算(草案)表

39. 2019年阆中市国有资本经营预算收入预算(草案)表

40. 2019年阆中市国有资本经营预算支出预算(草案)表

41. 2019年阆中市市本级国有资本经营预算收入预算(草案)表

42.2019年阆中市市本级国有资本经营预算支出预算(草案)表

43. 2019年阆中市社会保险基金收入预算(草案)表

44. 2019年阆中市社会保险基金支出预算(草案)表

45. 2019年阆中市市本级社会保险基金收入预算(草案)表

46. 2019年阆中市市本级社会保险基金支出预算(草案)表

47. 2019年阆中市市本级部门收支预算明细表

48.名词解释和说明

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